Szkolenie  Podatki i finanse

Zmiany w podatku PIT w roku 2019 i 2020

26
Listopada

Miejscowość: Gdańsk
Adres: ul. Grunwaldzka 103A
Miejsce szkolenia: Centrum Biurowe Neptun
Termin: 26 Listopada 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Zmiany w podatku PIT w roku 2019 i 2020

Koniec rejestracji 26 Listopada 2019 pozostało: 

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest z przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zmian w podatku PIT, które miały miejsce w obecnym roku oraz zmiany, które mają wejść w roku 2020. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną najważniejsze kwestie podatkowe.

Dzięki szerokiej i praktycznej wiedzy eksperta uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania, które są szczególnie ważne w ich pracy i branży.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.



 

 

 

 

 

 


Zmiany w podatku PIT w roku 2019 i 2020

Szkolenie odbędzie się: 26 Listopada 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

  • pracowników działów finansowych,
  • pracowników działów księgowych,
  • pracowników działów podatkowych
  • wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT
  • kancelarii prawnych i podatkowych oraz biur rachunkowych.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie w godzinach 10:00 - 16:00.

PLAN SZKOLENIA


1.    Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia – obowiązki płatnika i podatnika.
- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy) ?
- Przychody objęte zwolnieniem.
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń).
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej).
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku.
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia.
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego ?
- Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia limitu kwotowego).
- Zasady ustalania limitu wieku.
- Zasady określania kwoty zwolnienia.
- Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów ?
- Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia.
- Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu.
- Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia.
- Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia.
- Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT.
- Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie).
- Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia.
- Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia.
- Zmiany w pozostałych ustawach.
- Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu  i przez kogo?

2.    Projekt obniżenia stawki podatku PIT do 17 %.
- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian.
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT ?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT.
- Zasady obliczania limitów.
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza.
- Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %.
- Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %.
- Zmiany w innych ustawach oraz przepisy przejściowe.

3.    Projekt podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT.
- Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych.
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów.
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika.
- Przepisy przejściowe.

4.    Ulga dla osób posiadających kredyty we frankach.
- Zakres projektowanych zmian w przepisach.
- Mechanizm ulgi.
- Zakres wsparcia.
- Pożyczka.
- Sprzedaż nieruchomości.
- Przepisy przejściowe.

5.    Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
- Analiza mechanizmu funkcjonowania PPK.
- Daty wejścia w życie dla poszczególnych grup podmiotów (wielkość zatrudnienia).
- Wpłata podstawowa i dodatkowa.
- Zasady poboru składek.
- Konsekwencje podatkowe zależne od źródła wpłaty.
- Instytucje finansowe PPK.
- Konieczność zmiany funkcjonalności systemów kadrowych i płacowych oraz pozostałe problemy praktyczne.

6.    Podwyższenie  składek na ZUS (2020 rok)

7.    Indywidualny rachunek płatnika podatku PIT

8.    Biała księga podatników – skutek w podatku PIT.

9.    Obowiązkowy split payment (system podzielonej płatności) i jego konsekwencje na gruncie podatku PIT.

10.    Zgłaszanie rachunków bankowych do urzędu skarbowego

11.    Zmiana zasad rozliczania przekroczenia progu podatkowego (zmiana od 2020 roku)

- Limity dla poszczególnych stawek podatkowych.
- Moment zastosowania wyższej stawki podatkowej w trakcie miesiąca.
- Sposoby wyliczenia kwoty zaliczki na PIT.
- Obowiązki płatnika – jak się przygotować ?

12.    Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) przez płatnika podatku PIT.
- Definicja schematu podatkowego.
- Czy pracodawca może być promotorem ?
- Czy pracodawca może być korzystającym ?
- Przykłady schematów podatkowych w podatku PIT:
•    Przesuniecie terminu zapłaty wynagrodzenia za grudzień na styczeń następnego roku.
•    Zmiana formy zatrudnienia.
•    Zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodu (np. 50 %).
•    Wykorzystanie instrumentów finansowych.
•    Zastosowanie ulg i zwolnień w podatku PIT.

13.    Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia.
- Egzekucja z umów cywilnoprawnych w roku 2019.
- Dopuszczalność potrąceń z diet z tytułu delegacji oraz wyjazdów służbowych.
- Zasady potraceń z zasiłków - kwoty wolne.
- Potrącenia w przypadku pracowniczych planów  kapitałowych.
- Sankcje dla pracodawców.

14.    Świadczenia nieodpłatne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.





 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132.) Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych. Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Gdańsk
Adres: ul. Grunwaldzka 103A
Miejsce szkolenia: Centrum Biurowe Neptun
Termin: 26 Listopada 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwisy kawowe
  • lunch

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.